23 марта 2018, 13:13
Мировые цены на нефть

Алекперов: себестоимость добычи нефти до 2030 года может вырасти до $60-70 за баррель

Президент компании заявил, что бизнес-модель "Лукойла" позволяет развиваться даже при низких ценах на нефть

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Себестоимость добычи нефти до 2030 года может вырасти до $60-70 за баррель. Об этом сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов, выступая на дне инвестора в Лондоне.

"По различным оценкам, к 2030 году себестоимость [добычи] может вырасти до $60-70 в ценах 2017 года. Эта величина при прочих равных условиях и является равновесной ценой для нефтяного рынка к 2030 году", - сказал Алекперов.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что в настоящее время себестоимость добычи барреля нефти в России зависит от геологических условий, инфраструктуры и регионов, и в среднем этот показатель составляет $10-15. В 2016 году замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов оценивал себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов в России выше $20 за баррель.

Уточняется, что "Лукойл" планирует инвестировать $8 млрд в год при цене нефти в $50 за баррель. "Наша базовая инвестиционная программа хорошо сбалансирована. Мы планируем инвестировать в среднем по $8 млрд в год при цене нефти в $50 за баррель. Свободный денежный поток будет полностью покрывать наши выплаты в рамках прогрессивной денежной политики", - сказал он.

Бизнес-модель "Лукойла" позволяет развиваться даже при низких ценах на нефть, стратегия компании не строится на их росте, добавил Алекперов. "Сегодняшняя бизнес-модель "Лукойла" позволяет нам развиваться даже при низкой цене на нефть <...> Наша стратегия не должна строиться на ожидании роста цены, в качестве базового уровня мы решили использовать консервативный прогноз $50 за баррель", - сказал он.

В программу на три года закладывается цена нефти в $50 за баррель, курс рубля на уровне 62-64 рубля за $1. Отмечается, что "Лукойл" в стратегии закладывает дополнительные выплаты акционерам при цене нефти выше $50 за баррель. "Все цели нашей стратегии достижимы при цене на нефть в $50 за баррель. При более высокой цене наша стратегия предусматривает дополнительное инвестирование в развитие бизнеса, увеличение органических темпов роста добычи, а также дополнительное распределение капитала акционерам", - сказал он.

В декабре совет директоров "Лукойла" утвердил среднесрочный план развития компании на 2018-2020 годы, а также долгосрочную стратегию на 2018-2027 годы. Среднесрочный план основан на консервативном сценарии и учитывает цену нефти в размере $50 за баррель. План предусматривает устойчивый рост добычи углеводородов.

Приоритетом долгосрочной стратегии компании являются сильная инвестиционная дисциплина, консервативная финансовая политика, контроль над расходами, повышение операционной эффективности, устойчивый рост дивидендов, минимизация воздействия на окружающую среду и обеспечение здоровья и безопасности труда.

Как сообщал Алекперов ранее, компания готовит детальную трехлетнюю программу развития и концептуальную программу на десять лет, согласно которой планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн т в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд куб. м.

Наращивание запасов

В рамках стратегии на 10 лет компания намерена нарастить 1,1-1,2 млрд т запасов углеводородов. Компания намерена  сфокусироваться на приобретении активов в секторе добычи, как в России, так и за рубежом. "С учетом концентрации на органическом росте мы пересмотрели стратегию приобретения активов. Нас потенциально могут интересовать активы в секторе upstream в России и за рубежом, в регионах нашего присутствия, соответствующие нашим технологическим компетенциям, интересны разведанные запасы, которые мы могли бы самостоятельно разрабатывать. К выбору активов мы будем подходить очень взвешенно, тщательно анализировать все риски. Мы не планируем приобретать активы в секторе downstream", - сказал он.

Алекперов пояснил, что по сравнению с предыдущими стратегиями компания сместила акцент на "органический рост, повышение эффективности, добычу нефти на территории России". "Основной объем капитальных вложений на горизонте стратегии мы планируем направить именно на раскрытие потенциала нашей ресурсной базы в России. За рубежом мы планируем продолжить точечную реализацию имеющихся проектов", - заключил он.

Нефтепереработка

"Лукойл" рассчитывает до 2027 года вдвое увеличить свободный денежный поток в нефтепереработке. "В нефтепереработке мы полностью удовлетворены уровнем интеграции с сектором upstream, поэтому не планируем наращивать первичные мощности наших заводов. При этом мы намерены и далее совершенствовать наши НПЗ, но в отличие от прошлых лет будем делать это точечно, более сбалансированно. Это позволит нам не только улучшить качество корзины производимых нефтепродуктов, но и непрерывно увеличивать свободный денежный поток, - сказал Алекперов. - По нашим оценкам, комбинация из операционных улучшений, оптимизации инвестиций и реализации новых, точечных проектов, позволит нам примерно в два раза увеличить свободный денежный поток в переработке".

Он также отметил, что "Лукойл" не планирует наращивать существующие российские мощности по переработке и покупать новые активы. Кроме того, компания не ожидает роста спроса на моторное топливо, поэтому ставит задачу увеличения маржинальности продаж.

По словам старшего вице-президента "Лукойла" Вадима Воробьева, планируется нарастить выход светлых нефтепродуктов до 76% к 2027 году с 69% в 2017 году. Как сообщалось ранее, переработка нефти на НПЗ "Лукойла" за год выросла на 1,8% и достигла 67,24 млн тонн.